Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 2 kwietnia 2024 r. część płatników składek przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" ZUS ZSWA za 2023 r. Do 31 marca 2024 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8 i CIT-8AB za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US deklaracji: CIT-8E i CIT-8FR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: IFT-2R, CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: CIT-8ST, CIT-N1, CIT-N2, PIT-N1 i PIT-N2 według stanu na 31 grudnia 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Opłaty radiowo-telewizyjne w księdze podatkowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Opłaty radiowo-telewizyjne w księdze podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Karolina Paszkowska

Prowadzę salon fryzjersko-kosmetyczny i rozliczam się z podatku na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (metoda uproszczona). Kupiłem telewizor, który został zainstalowany w salonie. Będę opłacał abonament radiowo-telewizyjny. Podpisałem także umowę z operatorem telewizji kablowej na udostępnienie dodatkowych kanałów, za które będę wnosił opłaty miesięcznie "z góry" na podstawie otrzymanej faktury. Czy wydatki te mogę ująć w księdze?

Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobierane są opłaty abonamentowe. Obowiązek ich uiszczania powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny używany w działalności gospodarczej. Wynika to z art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204).

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, zarejestrował odbiornik telewizyjny oraz zawarł umowę z operatorem telewizji kablowej, w ramach której będzie opłacał abonament za udostępnienie dodatkowych kanałów telewizyjnych. Powyższe opłaty nie zostały wyszczególnione w art. 23 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. 361 ze zm.), jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te można więc uwzględnić w rachunku podatkowym, jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o pdof). W omawianej sytuacji warunek ten jest spełniony, ponieważ obecnie standardem jest wyposażanie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w odbiorniki radiowe i telewizyjne. Klienci korzystają z nich podczas świadczenia usługi lub na nią oczekując. Dlatego opłaty za abonament RTV oraz za telewizję kablową będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które Czytelnik powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą poniesienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o pdof za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dowodu. Podstawą dokonania zapisów w księdze podatkowej są dowody księgowe wymienione m.in. w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037), którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne.

Za dowody księgowe, w myśl § 13 pkt 4 i 5 rozporządzenia, uważa się także: dowody opłat pocztowych i bankowych, inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. W związku z tym opłatę za abonament RTV na podstawie dowodu wpłaty należy wpisać do księgi w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Przy czym w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisać datę uregulowania zapłaty. Natomiast koszty wynikające z faktury za świadczenie usług przez operatora telewizji kablowej księguje się na podstawie otrzymanej faktury również w kolumnie 13 podatkowej księgi. W kolumnie 2 podatnik obowiązany jest wpisać dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu, którym w tym przypadku jest dzień wystawienia faktury za świadczone usługi.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.